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1.貨幣資金與業(yè)務循環(huán)
。1)貨幣資金與業(yè)務循環(huán)
。2)憑證和會計記錄
2.內(nèi)部控制測試
。1)貨幣資金內(nèi)部控制及測試概述
。2)貨幣資金內(nèi)部控制測試
3.現(xiàn)金審計
。1)審計目標
。2)現(xiàn)金內(nèi)部控制的測試
①現(xiàn)金內(nèi)部控制
、诂F(xiàn)金內(nèi)部控制的了解與評價
。3)現(xiàn)金的實質(zhì)性測試
4.銀行存款審計
(1)審計目標
。2)銀行存款內(nèi)部控制的測試
、巽y行存款的內(nèi)部控制
、阢y行存款內(nèi)部控制的了解與評價
。3)銀行存款的實質(zhì)性測試
5.其他貨幣資金審計
。1)審計目標
(2)其他貨幣資金內(nèi)部控制的測試
。3)其他貨幣資金的實質(zhì)性測試
6.特殊項目審計
(1)期初余額的審計
、倨诔跤囝~的含義
、谄诔跤囝~的審計目標和審計程序
。2)會計政策變更、會計估計變更和會計差錯更正的審計
(3)債務重組的審計
。4)非貨幣性交易的審計
。5)關(guān)聯(lián)方及其交易的審計
(6)合并會計報表的審計
。7)現(xiàn)金流量表的審計
。8)或有事項的審計
、倩蛴惺马椀姆N類
、诨蛴惺马椀膶徲
。9)期后事項的審計
、倨诤笫马椀姆N類
、谄诤笫马椀膶徲嬆繕撕蛯徲嫵绦
③期后事項對審計報告的影響
。10)持續(xù)經(jīng)營假設的審計
、俪掷m(xù)經(jīng)營假設的審計目標
②編制審計計劃時的考慮
、蹖嵤⿲徲嫵绦驎r的考慮
④出具審計報告時的考慮
。ㄊ澹┙K結(jié)審計與審計報告
1.審計報告編制前的工作
。1)編制審計差異調(diào)整表和試算平衡表
①編制審計差異調(diào)整表
、诰幹圃囁闫胶獗
。2)獲取管理當局聲明書
①被審計單位管理當局聲明書的作用
、诒粚徲媶挝还芾懋斁致暶鲿母袷
。3)獲取律師聲明書
(4)執(zhí)行分析性復核程序
。5)撰寫審計總結(jié)
、賹徲嬁偨Y(jié)的重要性
②審計總結(jié)一般應包括的內(nèi)容
。6)完成審計工作底稿的二級復核
(7)評價審計結(jié)果
、賹χ匾院蛯徲嬶L險進行最終的評價
、趯σ褜徲嫊媹蟊磉M行技術(shù)性復核
③對被審計單位已審計會計報表形成審計意見并草擬審計報告
、軐徲嫻ぷ鞯赘暹M行最終復核
。8)與客戶溝通
、贉贤ǖ哪康呐c方式
、跍贤ǖ氖马
2.審計報告概述
。1)審計報告的作用
①鑒證作用
、诒Wo作用
、圩C明作用
(2)審計報告的種類
、侔凑諏徲媹蟾娴男再|(zhì)可分為標準審計報告和非標準審計報告
、诎凑諏徲媹蟾媸褂玫哪康目煞譃楣寄康牡膶徲媹蟾婧头枪寄康牡膶徲媹蟾
、郯凑諏徲媹蟾娴脑斅猿潭瓤煞譃楹喪綄徲媹蟾婧驮斒綄徲媹蟾
(3)審計報告與會計報表的關(guān)系
3.審計報告準則
。1)總則
(2)審計報告的基本內(nèi)容
。3)審計報告的類型
4.審計報告的基本類型
。1)無保留意見的審計報告
(2)保留意見的審計報告
。3)否定意見的審計報告
。4)無法表示意見的審計報告
。5)帶強調(diào)事項段的審計報告
5.審計報告的編制
。1)編制審計報告的步驟
、僬砗头治鰧徲嫻ぷ鞯赘
、诒粚徲媶挝粫媹蟊淼恼{(diào)整
③確定審計意見的類型
、芫幹坪统鼍邔徲媹蟾
。2)編制和使用審計報告的要求
①內(nèi)容要全面完整
、谪熑谓缦抟置
、蹖徲嬜C據(jù)要充分適當
6.期后發(fā)現(xiàn)的事實
(1)期后發(fā)現(xiàn)審計報告日存在的事實
。2)在會計報表公布日后發(fā)現(xiàn)的重大不一致和重大錯報
7.特殊目的的審計報告
。1)特殊目的的審計
、賹Π凑仗厥饩幹苹A編制的會計報表進行審計
、趯媹蟊淼慕M成部分進行審計
、蹖Ψㄒ(guī)、合同所涉及的財務會計規(guī)定遵循情況的審計
④對簡要會計報表的審計
。2)特殊目的的審計報告
、偬厥饩幹苹A會計報表的審計報告
②會計報表組成部分的審計報告
、鄯ㄒ(guī)、合同所涉及的財務會計規(guī)定遵循情況的審計報告
、芎喴獣媹蟊淼膶徲媹蟾
(十六)與審計相關(guān)的其他鑒證業(yè)務
1.驗資
。1)驗資概述
、衮炠Y的性質(zhì)與作用
、隍炠Y類型
(2)接受業(yè)務委托與編制驗資計劃
、俳邮芪信c簽訂業(yè)務約定書
②編制驗資計劃
。3)審驗范圍與程序
、賹忩灧秶
、趯忩灣绦
、郢@取財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)承諾函
④關(guān)注被審驗單位以前的注冊資本實收情況
、堇脤<夜ぷ
⑥驗資工作底稿
。4)驗資報告
①出具驗資報告的前提
、隍炠Y報告的作用
③驗資報告的要素
、軕斁芙^出具驗資報告的情形
⑤驗資報告的使用責任
。5)驗資報告參考格式
、僭O立驗資報告參考格式
②變更驗資報告參考格式
2.盈利預測審核
。1)盈利預測審核的含義
(2)盈利預測審核的范圍和程序
、儆A測審核的范圍
②盈利預測的審核程序
。3)盈利預測審核報告
3.內(nèi)部控制審核
(1)內(nèi)部控制審核的含義
。2)審核計劃
(3)審核程序
、倭私鈨(nèi)部控制的設計
、谠u價內(nèi)部控制設計的合理性
③測試和評價內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性
。4)審核報告
①審核報告的基本內(nèi)容
、趯徍藞蟾娴囊庖婎愋
4.基建工程預算、結(jié)算、決算審核
。1)基建工程預算、結(jié)算、決算審核概述
、倩üこ填A算、結(jié)算、決算概述
②基建工程預算、結(jié)算、決算審核的作用
、刍üこ填A算、結(jié)算、決算審核的目的
、芑üこ填A算、結(jié)算、決算的審核范圍
。2)基建工程預算、結(jié)算、決算審核的基本程序
①簽訂業(yè)務約定書
、谥贫▽徍擞媱
、蹖嵤⿲徍
、軐徍藞蟾
。3)預算審核報告參考格式
三、主要參考法規(guī)
1.中國注冊會計師職業(yè)道德基本準則
2.中國注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范指導意見
3.中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則
4.內(nèi)部控制審核指導意見
說明:本大綱所涉及的參考法規(guī)均為截至2005年12月31日財政部、中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布并生效的執(zhí)業(yè)準則、規(guī)則、指導意見等。