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題目:
單選題
下列關于采購與付款的內(nèi)部核查程序的說法中,不正確的是( )。
A、相關崗位及人員的設置情況重點檢查是否存在采購與付款交易不相容職務混崗的現(xiàn)象
B、授權審批制度重點檢查特殊非常規(guī)交易的授權批準手續(xù)是否健全
C、應付賬款和預付賬款管理重點審查應付賬款和預付賬款支付的正確性、時效性和合法性
D、有關單據(jù)的使用和保管情況重點檢查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
【正確答案】B
【答案解析】本題考查的知識點是采購與付款循環(huán)的主要業(yè)務活動和相關內(nèi)部控制。B選項,授權審批制度重點檢查大宗采購與付款交易的授權審批手續(xù)是否健全,是否存在越權審批的行為。
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